企业税务筹划
初创阶段的税务筹划
政策解读
税收优惠政策对企业注册地址的选择的影响
纳税类型考量
一般纳税人与小规模纳税人的税负考量
涉税风险
关联企业经营过程中的涉税风险预警
企业税筹
企业性质的税务筹划咨询
发展时期的税务筹划
采购生产和研发的税收筹划
1、供应商的选择与节税策略,采购合同的涉税注意要点
2、增值税进项确认、发票结算方式与延迟税收筹划
3、生产研发环节,研发过程的税收优惠政策
销售环节设计的税收筹划
不同销售方式的选择、销售退回、销售佣金的税务处理以及销售业务纳税风险的评估分析
成熟阶段的税务筹划
通过合理筹划减少经营成本
1、合理规划公司财务状况,规避分公司与总部的营收中的纳税风险
2、通过在“税收洼地”开设分公司或总部,调配营收关系,减少纳税额
3、企业在经营过程中的重大商业合同、并购重组等税务筹划
企业高管增加收入
企业高管在年中分红、高额项目奖金发放、股权转让等中的税务筹划
企业节税案例
佛山某科技有限公司从事软件开发与销售业务,经去年年终统计一年营业收入1750.63万元,开发成本425.25万元,销售 及管理费用272.67万元,利润1052.71万元
节税前
在未进行节税之前,该企业每年依法缴纳的企业所得税为:1052.71万*25%=263.18万元
节税后
在进行合理化的税务筹划之后,该企业每年依法缴纳的企业所得税为:38.69万元
税务筹划流程
在线咨询
确定您需要咨询的服务和意向
01分析业务
拆解需求,并分析问题
02税筹方案
定制最合适的税务筹划解决方案
03确定合作
就业务达成一致并签署服务合同
04开始节税
财税专家全程跟进解决问题
05税收洼地的三大优势

可利用简化税收征管办法实现节税

享受优惠的方式多种多样

利用税收地方留成返现实现节税